为进一步优化我市财政系统的内部控制与内部审计工作,提升管理效率和风险防控能力,经市财政局党组研究决定,对内部控制与内部审计委员会(以下简称“内审委”)的组成人员进行调整。现将有关事项通知如下:
一、调整后的内审委成员名单
根据工作需要及人员变动情况,新一届内审委由以下同志组成:
主任委员:XXX(职务)
副主任委员:XXX(职务)、XXX(职务)
委员:XXX(职务)、XXX(职务)、XXX(职务)、XXX(职务)、XXX(职务)。
二、主要职责
内审委负责指导全市财政系统内部控制体系建设,组织开展内部审计工作,监督财政资金使用效益,防范财务风险,确保各项财政政策落实到位。同时,内审委还需定期向市财政局党组汇报工作进展,并提出改进建议。
三、工作机制
内审委将按照“依法依规、客观公正”的原则开展工作,通过建立健全规章制度、完善工作流程等方式,确保内控机制高效运行。此外,内审委还将加强与其他部门的沟通协调,形成合力,共同推动财政事业高质量发展。
四、其他事项
本次调整自本通知发布之日起生效。请各相关单位积极配合内审委的工作,提供必要的支持与保障。同时,希望全体成员以高度的责任感和使命感投入工作,为促进我市财政事业发展贡献力量。
特此通知。
重庆市财政局
2023年XX月XX日